
更新时间:5小时前
			王敏华
                												
			
	      女|
	      30岁|
	      硕士|
  	      	      1-3年工作经验	      	      |保密	      	      
		  
		  		    
			户籍:保密
				   求职意向
  
     期望职位:财务/审计/统计|全职
期望行业:不限
期望薪资:5K~10K/月|想在玄武区,江宁区,秦淮区工作
求职状态:我目前已离职,可快速到岗
	
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	  自我描述
			  资格证书:具有初级会计职称,3年内资八大会计师事务所工作经验;
工作经验:独立负责过账务全流程各科目的财报和内控审计,涵盖货币资金、长期资产、薪酬、费用、税费、成本和收入循环;
有独立撰写单体审计报告和协助撰写集团合并审计报告的经验;
熟悉财务报表和附注披露的编制;
软件系统:接触过金蝶、用友、SAP、乾坤等财务软件和SRM、ERP等多种管理系统,各种系统均可快速上手;
熟练Office系列办公软件,擅长使用vlookup、sumif等函数及数据透视表、切片器等工具进行数据分析统计
		  教育经历
  
		2018-9				至 2021-6		
[2年9个月]
		[2年9个月]
硕士|华侨大学|会计
		
  
		2014-9				至 2018-6		
[3年9个月]
		[3年9个月]
本科|福建江夏学院|财务管理
		
  工作经历(TA工作了2年9个月,共做了1份工作)
  
		2021-9				至 2024-6		
[2年9个月]
		[2年9个月]
高级审计员|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
		
  工作职责:财报审计:配合项目组完成客户的财务报表审计,独立完成存货与成本循环、销售与收款循环、长期资产循环、货币资金、税费、薪酬及期间费用的审计工作,执行检查、监盘、函证等审计程序,并编制审计工作底稿,确保财务信息的真实性与合规性。
内控审计:系统性梳理客户生产与仓储循环、采购与付款循环。资金管理等内部控制流程、执行风险评估和控制测试,识别内控流程的缺陷和风险,并提出优化建议;
审计报告编制:独立撰写单体审计报告、协助完成集团合并报表审计报告的编制和数据复核;确保报告披露合规,满足监管与投资者需求;
尽职调查:通过访谈、现场检查了解和评估企业的财务与经营状况、资产管理情况及盈利预测,为客户的投资决策提供支持。
项目经历
  
		2023-11				至 2024-5		
[6个月]
		[6个月]
苏州/智能制造装备/SAP     上市公司年报审计|高级审计员
		
  项目描述:主要负责科目:存货、成本、应付预付往来、租赁
财务报表审计:作为项目组核心成员,负责本部及子公司财务报表审计,主要负责存货与成本循环、采购与付款循环的财报审计和内控审计;执行控制测试和实质性程序,确保财务报表和附注披露信息的完整性、准确性;
年末存货监盘:协调客户财务和仓储人员制定年末监盘计划、带队组织项目组成员执行存货监盘程序,追踪盘点差异,编制存货监盘报告;
撰写审计报告:独立撰写集团下属重要组成部分单体审计报告;协助项目经理撰写集团审计报告、内部控制鉴证报告及非经常性资金占用专项说明
		2022-9				至 2023-12		
[1年3个月]
		[1年3个月]
苏州/医疗器械制造/金蝶      IPO审计|审计助理
		
  项目描述:主要负责科目:长期资产、期间费用、薪酬、应交税费、租赁
财务报表审计:执行三年一期财务报表审计,主要负责长期资产、薪酬、销售费用、租赁和应交税费的审计,并对相关业务执行合规性审查和内控有效性评估;帮助客户完善财务和内控制度,确保信息披露满足监管要求;
固定资产监盘:制定客户外派样机监盘方案,组织客户、保荐人共同对各地外派样机进行监盘,并帮助客户建立样机流转台账并完善相关内控体系;
在建工程审计:全盘梳理厂房建设项目合同台账、供应商付款明细及利息资本化情况,确保厂房初始确认金额准确、转固时点合规
获得证书
    2019-5初级会计职称
2016-6英语六级
		
	语言能力
  英语熟练
	
  附件简历
  简历-202510-中文 - 王敏华.pdf(获取简历联系方式以后方可下载)
  
